Faktúra č. DFSJ/0104/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0104/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.06.2021
  • Celková hodnota: 95,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0102/21
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0102/21 1/pretlak velký 2ks á 4,978,2/cukor kryštalový 10kg á 0,833,3/cukor mletý 5kg á 1,106,4/mlieko pol 16l á 0,617,5/syt tavený 80ks troj lunex 0,137,6/muka hladka 10kg á 0,532,7/muka polohruba 10kg á 0,649,8/maslo rama 16ks 400 gr á 2,137 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 95,61 € 22.06.2021 06.07.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť