Faktúra č. DFSJ/0103/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0103/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.02.2018
  • Celková hodnota: 164,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0103/18
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0103/18 1/chlieb 1000 gr 49ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 705 ks á 0,069,3/pečivo grahamove 48 gr 345ks á 0,091,4/pečivo uzol velky 90gr 75ks á 0,178,5/struhanka 19kg á 0,788 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 164,71 € 28.02.2018 13.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť