Faktúra č. DFSJ/0102/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0102/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.03.2019
  • Celková hodnota: 93,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0104/19
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0104/19 1/uhorky na šalát 32kg á 1,89,2/mandarinky 17kg á 1,49,3/citrony 4,21kg á 1,38 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 93,10 € 11.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť