Faktúra č. DFSJ/0101/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0101/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 206,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0101/18
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0101/18 1/zemiaky 150kg á 0,40,2/kiwi 10kg á 1,99,3/pomaranče 73kg á 0,89,4/mandarinka 13kg á 1,29,5/kapusta kyslá 10kg á 0,99,6/banány 20,70kg á 1,692, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 206,57 € 26.02.2018 13.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť