Faktúra č. DFSJ/0099/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0099/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 193,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0099/18
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0099/18 1/vajcia 90ks á 0,187,2/ocot 12l á 0,432,3/škorica mleta 20kls á 0,280,4/marmelada hame 12kg á 3,56,5/sol 36kg á 0,288,6/cukor kryštalový 50kg á 0,753,7/mlieko pol 96l á 0,674,8/aroma rumova 10ks á /0,999 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 193,05 € 26.02.2018 13.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť