Faktúra č. DFSJ/0094/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0094/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.02.2018
  • Celková hodnota: 310,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0093/18
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0093/18 1/zemiaky 300 kg á 0,40.2/mineralka pol l 72ks á 0,39,3/petržlen kore, 10kg á 1,284,4/šunka dusená 6,345kg á 4,612,5/mandarinky 66,50kg á 1,378,6/pomaranče 24,20kg á 1,19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 310,86 € 21.02.2018 23.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť