Faktúra č. DFSJ/0093/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0093/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 115,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0095/22
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0095/22 1/ rajčina 10 kg á 2,85,2/uhorka 5kg á 3,04,3/paprka zelena 5,60 kg á 4,25,4/cibulka jarn 10 ks á 0,71,5/banány 5,12kg án1,51,6/pomaranče 6,52 kg á 1,49,7/mandarinky 7kg á 2,27,8/kel 1,45kg á 1,79,9/lečo male 1ks á 1,67,10/salat zelený lolo 2ks á 1,63 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 115,37 € 25.02.2022 09.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť