Faktúra č. DFSJ/0090/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0090/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.06.2021
  • Celková hodnota: 187,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0089/21
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0089/21 1/chlieb 1000 gr 21ks á 1,31,2/pečivo hladke 48 gr 472ks á 0,073,3/pečivo grahamove 48 gr 220ks á 0,00,096,4/vianočka 400 gr 68ks á 1,402,5/droždie 3kg á 2, 6/sendvič krajaný 3ks á 0,825 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 187,25 € 01.06.2021 15.06.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť