Faktúra č. DFSJ/0085/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0085/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 148,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0096/18
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0096/18 1/rajčina 6kg á 1,49,2/paprika 5kg á 1,680,3/kalerab 10ks á 0,681 ,4/uhorka zel 5kg á 1,79,5/kapusta čina 41kg á 0,99,6/salat lolo 12ks á 0,99,7/lupienký do mlieka 500 gr 7ks á 4,846/8pomaranče 27kg á 1,19, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 148,04 € 23.02.2018 13.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť