Faktúra č. DFSJ/0083/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0083/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 374,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0085/19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0085/19 1/krutony chlebove 500 gr 4ks á 5,94,2/cibulove kružky 600 gr 6ks á 8,46,3/vegeta 5 kg 1ks á 24,36,4/petržlenová vňať sušená 0,50kg 2ks á 8,16,5/zmes na hranolky 0,50kg 1ks á 4,44,6/jablkove kocky 11kg 2ks á 29,82,7/kapusta červena 10,20kg 4ks á 11,83,8/cicer 3000gr 6ks á 3,65,9/uhorky 10,20kg 3ks á 14,28,10/prima gusto kopor2ks á 14,60,11/ termix 90 gr 150 ks á 0,36 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 374,54 € 01.03.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť