Faktúra č. DFSJ/0081/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0081/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.02.2019
  • Celková hodnota: 74,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/201
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0083/19
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0083/19 1/chlieb 1000 gr krajaný 16ks á 1,309, 2/pečivo hladke 48 gr 310 ks á 0,091.3/pečivo grahamove 48 gr 90 ks á 0,105,4/pečivo velke 90 gr 95 ks á 0,204 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 74,67 € 20.02.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť