Faktúra č. DFSJ/0077/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0077/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.02.2019
  • Celková hodnota: 257,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0079/19
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0079/19 1/mineralka pol oravan 120ks á 0,278,2/škorica mleta 20 gr 40ks á 0,264,3/cukor kryštalový 50kg á ,0,709,4/kakao 1kg tmavé 2kg á 9,421,5/dezert kysla smotana nugat 120ks á ,0,613,6/maslo liptov 125 gr 601ks á 1,422 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 257,72 € 18.02.2019 13.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť