Faktúra č. DFSJ/0074/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0074/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.02.2020
  • Celková hodnota: 636,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0075/20
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0075/20 1/posyp orechový 75 % podiel vlašske orechy 7kg á 21,22,2/posyp mkakový 8kg á 12,371,3/bezlepková kaša 55 gr 16ks á 1,611,4/keks 120ks á 0,512,5/čaj gastro 50 gr mix 40 ks á 0,953,6/cicer 2500 gr konz. 6ks á 7,174,7/lupienky do mlieka 375 gr 24ks á 2,820,8/vegeta 1100 gr 12ks á 8,930,9/fridatove rezanace 700 gr 6ks á7,54 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 636,27 € 12.02.2020 13.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť