Faktúra č. DFSJ/0074/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0074/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2018
  • Celková hodnota: 417,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0074/18
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0074/18 1/lupienky cerealne 4ks 500 gr á 3,279,2/keks kokosový 35gr 130ks á 0,332,3/ keks rolada čoko 37gr 120ks á 0,418,4/červena repa vlnký 4kg 9ks á 8,610,5/lekvar 11kg á 4,670,6/kompot s prich ananas 10ks 3,50l á 8,520,7/cicer 2,50kg 6ks á 7,200,8/vegeta bez glutamanu 5kg á 5,280,9/kečup sladký 10kg á 2,742, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Sestak B/L 36242527 417,73 € 12.02.2018 23.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť