Faktúra č. DFSJ/0073/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0073/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 277,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0075/22
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0075/22 1/uhorka zelená 40 kg á 2,,7/tvaroh 250 gr 12 ks á 1,42,3/mrkva 10kg á 0,79,4/kalerab 25 ks á 0,82,5/šunková pena 100 gr 120 ks á 0,67,6/džus malý 25ml 90 ks á 0,30,7/syr tofu 2,46kg á 5,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 277,29 € 14.02.2022 23.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť