Faktúra č. DFSJ/0067/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0067/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 14.02.2022
- Celková hodnota: 299,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0070/22
- Dátum zverejnenia: 24.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0070/22 | 1/keks krimilk 160 ks á 0,259,2/ovocne pyré njablko-jahoda 120 gr 192 ks á 0,495,3/lupienky magic 600 gr 10ks á 3,924,4/activia čierný 100 gr čaj gastro 10ks á 0,655,5/čaj dobre ráno biogena 100 gr 10ks á 1,436/zelený čaj s ostružinou 100 gr 10ks á 1,54,7/keks tyčinka zeleninový new bar tvaroh čučoriedka 28 gr 176 ks á 0,495 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 299,39 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |