Faktúra č. DFSJ/0067/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0067/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 281,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0067/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0067/19 1/banány 29kg á 1,39,2/hrušky 22kg á 1,39,3/jablko 39kg á 0,89,4/hliva ustricova 12kg á 4,99,5/paprika zelena 4,50kg á 2,49,6/salam turista 7,30kg á 4,99,7/mliečna ryža 72ks á 0,57,8/zelenina mr pod sviečkovu 20kg á 1,384 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 281,82 € 11.02.2019 15.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť