Faktúra č. DFSJ/0064/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0064/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 479,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0067/22
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0067/22 1/kapusta kysla 30kg á 1,09,2/citrony 4 kg á 1,76,3/por 15kg á 1,85,4/zeler 15,43kg á 1,19,5/zemiaky 150 kg á 1,09,6/pomarance 40 kg á 1,55,7/ paprika 5kg á 3,29,8/uhorka zelena 5kg á 3049/redkovka 15 ks á 0,58,10/kiwi 40kg á 2,39,11/ kuracie štvrte 10,93kg á 2,95 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 479,11 € 11.02.2022 14.02.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť