Faktúra č. DFSJ/0062/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0062/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 200,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0063/20
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0063/20 1/kapusta čina 12 kg á 0,99,2/kalerab 30 ks á 0,62,3/kuracie stehno 7kg á 2,67,4/mandarinky 60 kg á 1,69,5/mineralka pol l 36ks á 0,37,6/džus malý 20ks á 0,23,7/šunka bravčová 2,14kg á 7,56,8/pomaranče 4kg á 1,10,9/lupienky cini minis 500 gr 1ks á 3,99,10/keks horalka 20ks á 0,37 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 200,45 € 04.02.2020 10.02.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť