Faktúra č. DFSJ/0058/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0058/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 310,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0058/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0058/19 1/lekvar sliv. 4kg á 3,238,2/kapusta čina 15kg á 0,99,3/jablko 30kg á 0,89,4/majoneza 1,40 kg á 4,99,5/uhorky zelene 5,59kg á 1,69,6/rajčiny 5kg á 1,76,7/paprťika 5kg á 1,935,8/lečo 68 gr 20ks á 1,444,9/brokolica 35ks 500 gr á 0,99,/10/mandarinky 60kg á 1,29,11/lupienky cini minis škorica 500 gr 9ks á 4,705/12/ paštety 75ks á 0,47 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 310,93 € 05.02.2019 07.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť