Faktúra č. DFSJ/0057/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0057/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.02.2018
  • Celková hodnota: 170,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0056/18
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0056/18 1/hrozienka 100 gr 10ks á 0,27,2/cukor kryštalový 50kg á 0,766,3/cukor vanilka 20 gr 100ks á 0,046,4/mlieko pol 120l á 0,674,5/muka hladka 50 kg á 0,488,6/syr tr lunex 190ks á 0,094 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 170,87 € 03.02.2018 08.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť