Faktúra č. DFSJ/0055/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0055/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 705,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0055/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0055/19 1/fridatove rezance 2ks 1kg á 11,58,2/olivový olej 3l á 12,51,3/kompot slivky polene 9ks 3600 gr á 9,08,4/pretlak kon 12ks á 3,53,5/tuniak v oleji 1kg 4ks á 13,48,6/maggi 1l tekute 9ks á 2,894,7/vývar hov 2kg á 15,85,8/korenie na grill2ks á 9,52,9/čaj gastro jablko-škorica 50gr 20ks á 0,953,10/cestovina fliačky semolinove 30kg á 3,24,11/nutela porc 100ks á 0,25,12/syrdinky 1kg 3ks á 7,64,13/hriby v náleve 6ks á 17,13,14/koncentrat 12ks á 4,94,15/lazane pláty 12kg á 5,28 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 705,83 € 04.02.2019 07.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť