Faktúra č. DFSJ/0055/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0055/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.02.2018
  • Celková hodnota: 232,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0054/18
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0054/18 1/brokolica 500 gr 50ks á 0,89,2/smotana na varenie 2l á 2,102,3/mrkva korenova 30kg á 0,54,4/zemiaky 300kg á 0,40,5/syr eidamska tehla 3,05kg á 3,99,6/kapusta červena 332,61kg á 0,49,7/cibula suchá 50kg á 0,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 232,63 € 03.02.2018 08.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť