Faktúra č. DFSJ/0052/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0052/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 178,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 009/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0052/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0052/19 1/ovsene vločky 10ks á 0,564,2/borsč sušný 050kg 10ks íá 3,960,3/pašteta 75 gr 144ks á 0,324,4/kefirove mlieko och 450 mml 12ks á 0,697,5/syr veselá krava tr 288ks á 0,195,6/syr udeny saalmový so šunkou 2,83kg á 7,906, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Picado, s.r.o. 36397164 178,86 € 03.02.2019 06.02.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť