Faktúra č. DFSJ/0052/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0052/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2018
  • Celková hodnota: 295,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0051/18
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0051/18 1/chlieb 1000 gr kr 76ks á 1,138.2/pečivo hladke biele 48gr 470ks 0,069,3/pečivo tmave 48 gr 220ks á 0,0918,4/pečivo velký uzol 90gr 200ks á 0,177,5/pečivo lupačka maková 80gr 122ks á 0,167,6/6/hrebeň makový 108ks á 0,48,7/struhanka 14kg á 0,788,8/pagače oškvarkove 60 gr 125ks á 0,30 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 295,82 € 20.01.2018 08.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť