Faktúra č. DFSJ/0051/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0051/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.02.2018
  • Celková hodnota: 250,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0068/18
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0068/18 1/zemiaky 300 kg á 0,40,2/kapusta kysla 40kg á 1,098,3/salát ladový 6ks á 0,79,4/salát lolo 12ks á 0,99,5/citrony 3,40kg á 1,58,6/paprika zelena 4kg á 1,699,7/rajčiny 10kg á 1, 8/syr eidamska tehla 12,01kg á 3,99, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 250,28 € 09.02.2018 23.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť