Faktúra č. DFSJ/0050/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0050/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2018
  • Celková hodnota: 179,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0050/18
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0050/18 1/kapusta kyslá 10kg á 0,99, 2/slanina bez kože 5,16kg á 3,99,3/syrokrem 3ks 40ks á 1,26,4/mineralka mala 96ks á 0,39,5/mandarinky 47,50kg á 1,29 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 179,59 € 29.01.2018 08.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť