Faktúra č. DFSJ/0045/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0045/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 151,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0045/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0045/19 1/mandarinka 66,50kg á 1,39,2/šunka bravčová 6,16kg á 4,99,3/vajcia 100 ks á 0,12,4/škorica mletá 15ks á 0,30,5/paprika pcr 6kg á 1,935 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 151,60 € 29.01.2019 31.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť