Faktúra č. DFSJ/0045/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0045/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.01.2018
  • Celková hodnota: 241,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0045/18
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0045/18 1/mrkva 10kg á 0,56,2/petržlen 10kg á 1,284,3/zeler 1kg á 1,10,4/kalerab 26ks á 0,593,5/uhorka zelena 5kg á 1,89,6/rajčina 5kg á 1,982,7/kapusta čina 30,50kg á ,94,8/uhorky kysle 4l2ks á 3,648,9/salam vysočina 6,24kg á 4,659,10/zemiaky 200kg á 0,40,11/salát ľadový 6ks á 0,9912/pomaranče 27kg á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 241,05 € 26.01.2018 08.02.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť