Faktúra č. DFSJ/0041/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0041/23
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 268,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022/DU
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0041/23
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0041/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 268,23 € | 29.01.2023 | 07.02.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |