Faktúra č. DFSJ/0040/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0040/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota: 214,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0040/18
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0040/18 1/zemiaky 300 kg á 0,40,2/kiwi ks 99 á 0,22,3/kel hlavkový 12kg á 0,99,4/jablko 26kg á 1,19,5/šunka dusená 6,40kg á 4,612 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 214,55 € 22.01.2018 24.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť