Faktúra č. DFSJ/0038/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0038/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 382,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0038/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0038/19 1/slanina udena bez kože 14,35kg á 3,99,2/lupienky cini minis škorica 650 gr 8ks á 4,44,3/rajčiny 4,20kg á 1,76,4/cibulka nova 10 zv á 0,45, 5/redkovka 10ks á 0,45,6/parky frankfurtske 10 ,34kg á 4,59,7/kapusta kysla 55kg á 0,99,8/zemiaky 300 kg á 0,55,9/mrkva koreňováa 10kg á 0,59, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 382,07 € 25.01.2019 31.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť