Faktúra č. DFSJ/0034/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0034/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.01.2018
  • Celková hodnota: 193,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0034/18
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0034/18 1/chlieb 1000 gr 35ks á 1,138,2/pečivo obyčajne 48gr 550 ks á 0,693.3/pečivo grahamove 48 gr 540 ks á 0,918,4/uzol velký 90 gr 80ks á 0,177,5/pečivo velke 86 gr 90 ks á 0,177,6/struhanka 5kg á 0,788,7/kroasan kuku 60 gr 115ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 193,69 € 11.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť