Faktúra č. DFSJ/0033/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0033/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 218,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0033/20
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0033/20 1/uhorka zelena 30kg á 2,49,2/paprika 10kg á 2,49,3/rajčiny 12kg á 1,89,4/jablko 28,60 kg á 1,257,5/kapusta čína 22,77kg á 0,99,6/kapusta hlavková biela 20,11kg á 0,69/7/salama dietna liptovska 8,60kg á 2,79 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 218,43 € 20.01.2020 27.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť