Faktúra č. DFSJ/0033/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0033/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.01.2018
  • Celková hodnota: 506,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0030/18
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0030/18 1/špecle 12kg á 6,22,2/citronova šťava 1l 6ks á 4,960,3/časj gastro sačky natur 50gr 40ks á 0,916,4/džem porc 160ks á 0,147,5/korenie mlete 180 gr 2ks doza á 8,804,6/nutela porc 160ks á 0,248,7/med porcovaný 160ks á 0,25,8/lupienky cerealne 375gr 24ks á 2,820,9/posyp liekovo orechový 9kg á 11,084,10/kečup 5kg 2ks á 15,954,11/kukurica plech 2150 gr 6ks á 8,148 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 506,16 € 17.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť