Faktúra č. DFSJ/0032/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0032/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.01.2018
  • Celková hodnota: 190,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0031/18
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0031/18 1/vajcia 300ks á 0,187,2/med 900 gr 2ks á 4,271,3/sol stolová 36kg á 0,283,4/niťovky erce 200 gr 30ks á 0,878,5/cukor mletý 16kg á 1,300,6/kakao 100 gr 20ks á 0,763,7/syr tavený kyblik 10ks á 5,160 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 190,05 € 17.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť