Faktúra č. DFSJ/0031/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0031/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.01.2018
  • Celková hodnota: 809,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0032/18
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0032/18 1/cestovina semolinova kolena 30kg á 2,725,2/lečo ratatoulle 9ks á 19,188,3/sardinky s citronom 115gr 30ks á 1,124,4/hrozienka 10ks á 1,126,5/ryža zelena atc 100kg á 1,388,6/muka polohruba 100kg á 0,789,7/kukurica plech 6ks á 6,221,8/marmelada 12kg á 3,560,9/červena repa 9ks á 6,448,10/keks cerealná 96ks á 0,282,11/termix cucatko 120ks á 0,599,12/mlieko pol 36l á 0,864,13/syr tavený 128ks á 0,133, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 809,80 € 17.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť