Faktúra č. DFSJ/0028/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0028/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 245,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0028/19
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0028/19 1/vajcia 210 ks á 0,19,2/čaj krab 40ks á 0,582,3/mineralka pol orava 84ks á 0,278,4/uhorky kysle 4l 12ks á 3,446,5/šošovica 10kg á 2,6/kakao 100 gr 5ks á 0,915,7/kakao holandske 1kg 1ks á 7,981,8/maslo 125 gr liptov 60ks á 1,422 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 245,76 € 21.01.2019 24.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť