Faktúra č. DFSJ/0024/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0024/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 223,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0024/19
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0024/19 1/chlieb 31ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 480ks á 0,069,3/pečivo tmave 48 gr 340ks á 0,091,4/velký uzol a pečivo 86 gr 220ks á 0,177,5/kroasan kukuričný 60 gr 130ks á 0,277,6/buchta lekvarová 100 gr 100ks á 0,48 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 223,04 € 11.01.2019 24.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť