Faktúra č. DFSJ/0023/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 64,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0023/19
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0023/19 1/jablko 39kg á 0,89,2/lolo šalát listový 12ks á 0,938,3/ mrkva koreňová 10kg á 0,79,4/petržlen koreňový 5kg á 1,99, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 64,44 € 16.01.2019 24.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť