Faktúra č. DFSJ/0019/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: AGRO TAMI a.s.
- IČO: 36467430
- Adresa: Cabajská 10, 950 22 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0019/24
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 1 265,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2023
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0019/24
- Dátum zverejnenia: 05.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0019/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 265,54 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |