Faktúra č. DFSJ/0019/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0019/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota: 393,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0020/18
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0020/18 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,376,2/vajcia 360 ks á 0,187,3/hoečica 8ks á 1,298,4/cukor kryštalový 50kg á 0,766,5/mlieko pol 96l á 0,674,6/smotana kysla 250 mml 32ks á 1,080,7/syr troj 256ks á 0,096,8/citronka lôemon 324ks á 0,425,9/maslo 125 gr 60ks á 1,469, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 393,91 € 14.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť