Faktúra č. DFSJ/0018/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0018/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SAJ
  • Dátum doručenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota: 862,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0019/18
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0019/18 1/sušene huby 0,50kg 1ks á 37,478,2/tuniak 1kg kusky 4ks á 13,48,3/toprtila welnes 68ks á 0,35,4/korenie na kura 0,90 6ks á 10,42,5/cicer kon 2,50kg 6ks á 7,20,6/vegeta 5kg á 5,282,7/cestovia semolinova 40kg á 3,146,8/ryža semol, drobna 40kg á 3,25,9/zlate guličky 500 gr 8ks á 4,250,10/knedliky krup. 6kg á 28,435,11/koncentrat paradajkový 800 gr 12ks á 4,924,12/pismenka závarka 10kg á 3,096,13/pretlask raj konc 2,50kg 6ks á 10,51, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Sestak B/L 36242527 862,03 € 14.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť