Faktúra č. DFSJ/0017/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0017/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.02.2021
  • Celková hodnota: 122,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0017/21
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0017/21 1/suchý hrach 500 gr 2ks á 0,55,2/,mlieko pol 24l á 0,54.3/špenát mrazený 3,70kg á 2,99,4/zemiaky 30kg á 0,43,5/smotana na varenie 1l 1ks á 2,39,6/hovadzie mäso 4,16kg á 7,02,7/kuracie pesia chla 5kg á 4,67,8/cibula 3,10kg á0,499/uhoka kysla 7dcl 1ks á 1,09,10/pretlak rajčinový 7dcl 1ks á 2,16,11/por 1kg á 1,85,12/rajčina 1,19kg á 1,64,13/paprika zelena 1kg á 1,94,14/uhorka zelená 1,66kg á 1,86,15/kapusta čina 4,55kg á 1,31,16/kompot jahoda 3kg 1ks á 7,19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 122,01 € 19.02.2021 22.02.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť