Faktúra č. DFSJ/0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 280,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 003/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0017/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0017/19 1/kuracie stehna kalibrované cca 250 gr 120 kg á 2,34 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S 40051781 280,80 € 14.01.2019 18.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť