Faktúra č. DFSJ/0015/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0015/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 479,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 004/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0015/20
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0015/20 1/ryžova kaša ocuutená 750 gr 2ks á 7,61,2/2/čaj inst 20ks á 200 á 3,108,3/čaj ins čierný 230 gr 10 ks á 4,068,4/rezance široke babička 50kg á 3,708,5/jablkove pyré 144ks á 0,472,6/croissant čokolada 45gr 120 ks á 0,40,7/keks zeleninový New Bae 132ks á 0,454 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AG FOODS 34144579 479,55 € 10.01.2020 20.01.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť