Faktúra č. DFSJ/0013/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0013/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.02.2021
  • Celková hodnota: 110,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0013/21
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0013/21 1/mrkva 5kg á 0,71,2/petržlen 1,25kg á 1,48,3/zeler 0,71kg á 1,12,4/kalerab 10ks á 0,71,5/zemiaky 30kg á 0,43,6/marhule kompot 4l 1ks á 7,66,7/kapusta kysla 4kg á 1,09,8/syr eidam tvrdý 2,64kg á 4,79,9/bravč, maso čerstve 4,36kg á 3,84,10/smotana kysla 250 gr 4ks á 0,95,11/por 1,18kg á 1,63,12/brokolica 500 gr 12ks á 1,07,13/kur, štvrte 1,85kg á 2,16,14/mlieko 12l á 0,54,15/smotana 1ks á 2,32,16/mandarinka 4,80kg á 1,62,17/kapusta činska 3,33kg á 1,09 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 110,23 € 12.02.2021 15.02.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť