Faktúra č. DFSJ/0011/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0011/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.01.2019
  • Celková hodnota: 62,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0011/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0011/19 1/chlieb 1000 gr 23ks á 1,138,2/pečivo biele 48 gr 370ks á 0,069,2/pečivo grahamove 48 gr 120 gr á 0,071 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 62,87 € 07.01.2019 14.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť