Faktúra č. DFSJ/0009/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0009/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 397,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0009/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0009/19 1/cibula suchá 50kg á 0,65,2/zemiaky 300kg á 0,55,3/paprika zelena 3,10kg á 1,79,4/rajčiny 3kg á 1,76,5/uhorka zelena 3,30kg á 1,95,6/jablko červene 65kg á 0,89,7/mandarinky 28,60 kg á 0,99,8/kapusta čina 40 kg á 0,96,9/petržlen koreňový 10kg á 1,68,10/parky bravčove 7,87kg á 4,59,11/toping čoko 1kg 1ks á 5,579 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 397,83 € 07.01.2019 14.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť