Faktúra č. DFSJ/0009/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0009/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.01.2018
  • Celková hodnota: 190,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0009/18
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0009/18 1/mineralka pol l 120 ks á 0,39,2/mandarinka 60kg á 1,35,3/jablko 24,10kg á 0,99,4/salama turista 6,45kg á 4,49,5/rajčiny 2kg á 1,69,6/paprika 2,25kg á 1,7/uhorky zelene 2,11kg á 1,79 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 190,01 € 08.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť